Vsi projekti

ID Prednost Kategorija Tip sporočila  asc Pogostost Povzetek Status Napredovanje
 300 NormalnoSShopNapakaVedno Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 Zaprto
0%
Opis poročila

Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.

Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)

Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.

A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
 

 101 NormalnoSShopNapakaVedno Storno iz Zbirnika - urejanje zbirnika Zaprto
100%
Opis poročila

Pri kreiranju zbirnika se pojavi težava ob stornaciji. Ko postavko dodamo v zbirnik, ni več variante, da jo popravimo. Edina varianta je da pri Pregledu računov to postavko storniramo. Če to storimo nam pri kreiranju zaključka torej izpisa računa ostale zbirnike doda na račun normalno storniran zbirnik pa nam doda samo v negativnem (torej nam stornirani zbirnik odšteje na račinu in ga ne postavi v vrednost 0)

To ni dobro. Če dodamo 1 kos artikla in kasneje ta isti 1 kos storniramo, bi torej morala biti nula. Če že bi moralo biti prvo v "+" dodano in kasneje v "-" storno, ne pa samo "-", ker se račun tako ne ujema. Lahko bi torej dali možnost da se zbirnik popravi ali izbriše, ali pa tak artikel, ki je morda storniran, če že mora biti storniran ni viden na računu, saj stranka ne rabi videti naših napak. Mislim da to ne bi bilo sporno, saj uradno račun sploh še ni bil izdan, dokler zbirnika ne zaključimo. Pač, ne vem kako je to z zakonskega vidika, a zbirnik bi nam nekako moralo biti dovoljeno popravljeti, na kak način že pač?

 297 NormalnoSShopNapakaVedno Sortiranje  Zaprto
100%
Opis poročila

V oknu "Pregled računov" ne deluje pravilno sortiranje in sicer po "Ime Računa"

Pri "Ime Računa" sortira takole:

xx-1-1
xx-1-10
xx- 1-11
....... šele nato
xx-1-2
xx-1-20

 100 NormalnoSShopNapakaVedno Sklic pri kreiranju računa iz Zbirnika Zaprto
100%
Opis poročila

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se sklic ne izpisuje pravilno. Izpiše se namreč številka računa "XXX-XX-0000X in ne kot je sklic pri ostalih računih.

Izpiše se naj isti sistem sklica kot pri drugih računih.

 478 NormalnoSShopNapakaVedno Produkti - zamik skupnega označevanja Zaprto1
100%
Opis poročila

Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.

To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje?

461NormalnoSShopNapakaVednoPrintanje opisa artikla na računu POSČakam na stranko1
50%
Opis poročila

Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo  FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne.

489NormalnoSShopNapakaVednoPrikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do...Nepotrjeno
0%
Opis poročila

Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.

Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano".  Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.

Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?

Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo.

 325 NormalnoSShopNapakaVedno Popravljanje naziva artikla na računu Zaprto5
100%
Opis poročila

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.

 

 314 NormalnoSShopNapakaVedno Popravilo, stornacija dobavnice Zaprto
100%
Opis poročila

Stranka kupi artikel, kreiramo dobavnico, jo izpišemo in stranka si v tem primeru premisli:

- namesto enega komada bi imela naprimer 3 / pišemo novo dobavnico še za 2 kosa / delna rešitev, ker zdaj lahko izpišemo račun iz večih dobavnic, bi pa bilo verjetno enostavneje, da dobavnico ponovno odpremi in jo popravimo, dokler še ni izpisan račun?

- drug primer je težji, ko si stranka premisli in ne vzame tega artikla / kaj sedaj. Ne gre dobavnice stornirat, ne popraviti?

- vsak je zmotljiv, izberemo po pomoti napačen naslov, artikel, količino ali kaj podobnega, pa zopet dobavnica ni popravljiva, ne moremo je stornirati, skratka za inšpektorje je to takoj sumljiva zadeva, da hočemo nekaj prekriti, zaloga se podira, ni tako kot bi moralo biti.

Prav tako smo že omenjali tudi druge dokumente, ki jih prav tako me moremo popravljati niti takrat, ko jih še ne zaključimo.

To so napake, ki nas uporabnike ovirajo pri delu in tudi delno silijo v nepravilnosti ne po naši krivdi, saj ne moremo svoje znane napake zaradi programske napake izvesti na pravilen način. Tale BT SimpleShop je dobra zamisel, da lahko povemo svoje težave, le nekatere se predolgo zadržujejo na seznamu. Razumem, da vsako delo zahteva svoje znanje in čas, ampak saj veste, kot uporabniki bi tudi radi prihranili kaj časa in si olajšali delo, zato sporočamo te napake in pobude, da skupaj z vami naredimo dober program za vse.

ps.

o podobni zadevi glede stornacije je na BT bilo pisano že 13.1.2016, torej čakamo na popravek že skoraj leto dni. Se opravičujem, ampak prosim če nas lahko razumete, čeprav zadeva ne sodi v to rubriko.

 

 321 NormalnoSShopNapakaVedno Popravek ponudbe - osveževanje Zaprto
100%
Opis poročila

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

 486 NormalnoSShopNapakaVedno Ponudba z gotovinskim plačilom Zaprto
100%
Opis poročila

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

490NormalnoSShopNapakaVednoOznačitev ponudbe kot plačanoNepotrjeno
0%
Opis poročila

Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?

Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ???

 322 NormalnoSShopNapakaVčasih Označi vse, Odznači vse Zaprto1
100%
Opis poročila

Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.

Morda šekje drugje ista napaka.

 440 NormalnoSShopNapakaVčasih Označi > Odstrani (vse) Zaprto1
100%
Opis poročila

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

 441 NormalnoSShopNapakaVčasih Označi > Odstrani (vse) Zaprto
100%
Opis poročila

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

 494 NormalnoSShopNapakaVedno Označi > Odstrani (vse) Zaprto1
100%
Opis poročila

Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"

Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik

 439 NormalnoSShopNapakaVedno Opombe za produkte Zaprto
100%
Opis poročila

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

 446 NormalnoSShopNapakaVčasih Opomba - opis pri produktih Zaprto2
100%
Opis poročila Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake  FS#439  prav razumeli? Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg: - v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta". - v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu. - na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše? Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg) Kot smo že pisali v  FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte"
 323 NormalnoSShopNapakaVčasih Opomba - opis pri postavki Zaprto
100%
Opis poročila

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

 547 NormalnoSShopNapakaVčasih Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ...Zaprto1
100%
Opis poročila

Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.

Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov.

 53 NormalnoSShopNapakaVedno Opazke na v3.6.9.345 Zaprto3
100%
Opis poročila

Po zadnji posodobitvi v3.6.9.345, bi navedel nekaj opazk, ki mislim da bile potrebne popravka:

1. ko izpisujemo "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" ali "Vnos predračuna", morda še kje in ko naprimer potrdimo "Prekliči" v primeru napačne izbire, nam artikel vseeno doda na račun (v_1)
2. pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" in "Vnos računa A4 storitev" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2)
3 pri "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" in "Vnos predračuna" je dodan koledar za vnos "Rok plačila", ki se nekako prekriva, oziroma a sta tu potrebni dve okenci? (v_03)

 477 NormalnoSShopNapakaVedno Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Zaprto1
100%
Opis poročila

Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.

Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen.

 487 NormalnoSShopNapakaVedno Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Zaprto2
100%
Opis poročila

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

 97 NormalnoSShopNapakaVčasih Nepotrditev računa na FURS Zaprto
100%
Opis poročila

Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.

Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.

A je kakšna rešitev?

 550 NormalnoSShopNapakaVedno Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz  ...Zaprto
100%
Opis poročila

V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.

Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno.

 481 NormalnoSShopNapakaVedno Napake pri izpisu ponudb Zaprto
100%
 107 NormalnoSShopNapakaVedno Napaka pri urejanju računa Zaprto2
100%
 386 NormalnoSShopNapakaVedno Napaka pri kreiranju A4 dokumentov Zaprto5
100%
 390 NormalnoSShopNapakaVedno Napaka izračuna 4 mestne decimalke Zaprto3
100%
529NormalnoSShopNapakaVednoNadgradnja - Storno dobavniceDodeljeno (ponovno)2
60%
 414 NormalnoSShopNapakaVčasih Način plačila Zaprto2
100%
 306 NormalnoSShopNapakaVčasih Kategorije produktov Zaprto
100%
 294 NormalnoSShopNapakaVedno Izpis statusa DDV v POS načinu Zaprto2
100%
 333 NormalnoSShopNapakaVčasih Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa Zaprto
100%
 298 NormalnoSShopNapakaVedno Izpis dodatnega besedila / A4 izpis - dodatno Zaprto2
100%
 485 NormalnoSShopNapakaVedno Delno plačilo računa Zaprto1
100%
 98 NormalnoSShopNapakaVedno Datum opravljene storitve - račun iz zbirnika Zaprto
100%
 94 NormalnoSShopNapakaVedno Brisanje določenih postavk pri vnosu računa A4 Zaprto
100%
 413 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Včasih Zbirnik Zaprto
100%
57NormalnoSShopProšnja (razvoj)VednoVnosno okno in kategorije produktovNepotrjeno1
0%
 318 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Včasih Vnašanje produktov Zaprto
100%
 317 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Vedno Vnašanje nove stranke Zaprto
100%
 283 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Vedno Spreminjanje seznama strank po svojih željah Zaprto
100%
 51 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Včasih Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD Zaprto1
100%
 315 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Vedno Pregled računov, predračunov, ... Zaprto
100%
324NormalnoSShopProšnja (razvoj)VčasihPredogled A4; Predogled POSRazvoj
10%
 102 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Včasih Podaljšanje vnosnega okna - Ročni vnos Zaprto1
100%
 483 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Vedno Plačan račun izdan iz zbirnikov Zaprto
100%
 282 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Vedno Okno "stranke" v Blagajni ZnD Zaprto1
100%
 58 NormalnoSShopProšnja (razvoj)Vedno Izbira artikla pri A4 kreiranju dokumenta Zaprto1
100%
Prikazovanje poročila 1 - 50 od 62 Stran 1 od 2

Na voljo bližnjice na tipkovnici

Seznam poročil

Podrobnosti opravila

Urejanje opravila