|
529 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
324 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Predogled A4; Predogled POS | Razvoj | | |
Opis poročila
Pri "Dokumenti / Pregledu računov" je uporabna možnost desnega miškinega klika in kasneje izbira "Predogled A4" ali "Predogled POS"
A se da tale "Predogled A4" ali "Predogled POS" dodati še pri ostalih pregledih dokumentov "Pregled predračunov, ponudb, dobropisov, dobavnic, ... |
|
461 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Opis poročila
Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne. |
|
400 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | A4 ponudba -> A4/POS račun | Dodeljeno | | |
Opis poročila
Ali je možno, da se, ko iz ponudbe izpisujemo račun, doda možnost da se le ta izpiše tudi na pos tiskalniku. Sedaj lahko ustvarimo račun A4 in se nam izpiše na A4. Kasneje, ga sicer preko Pregleda računov lahko tiskamo na pos, a je to že kopija 1.
To bi prišlo v poštev, ko nekomu damo ponudbo in kasneje plača z gotovino in mi damo pos izpis. Predlagam, da se nekako doda še možnost izpisa preko pos tiskalnika, pa naj bo to "Ustvari račun pos" ali kakšna druga izbira za pos izpis in gotovinsko plačilo. Gotovinsko plačilo je sicer že sedaj možno, če ne izbiramo druge vrste plačila (TRR ali kartice), le izpis na pos bi bil dobrodošel. |
|
490 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Opis poročila
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
489 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Opis poročila
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
57 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Vnosno okno in kategorije produktov | Nepotrjeno | 1 | |
Opis poročila
Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2) |
|
322 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi vse, Odznači vse | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.
Morda šekje drugje ista napaka. |
|
386 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka pri kreiranju A4 dokumentov | Zaprto | 5 | |
Opis poročila
Pri kreiranju dokumentov A4 (dobavnica, predračun, ponudba, morda še kje) se pojavi napaka pri vnosu 4 mestne cene.
Ko vnesemo artikel naprimer s ceno 1,2345€ in količina naprimer 20 kosov nam preračun in seštevek naredi kot mora (24,69€). Ko pa slučajno ta artilel hočemo popraviti z "Uredi postavko", naj bo to naziv ali kaj drugega, pa nam avtomatsko prevzane dvomestno ceno in sicer 1,23€, kar se v seštevku kasneje razlikuje (24,69€).
Vedno torej moramo paziti, da v primeru urejanja postavke (naprimer naziva ali opombe) papravljamo tudi ceno, v kolikor je 4 mestna. To se dogaja v primeru ročnega vnosa. V primeru, da imamo v "Produktih" vnešeno 4 mestno ceno pa nam že pri osnovnem vnosu upošteva samo 2 mestno. |
|
312 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Datum plačila na praznični dan | Zaprto | | |
Opis poročila
Zasledil sem da nekateri programi upoštevajo rok plačila samo na delovni dan, torej če imamo za določeno stranko nastavljen 20 dnevni rok plačila in nam to pade na soboto, nedeljo ali praznik se datum prestavi na naslednji delovni dan oziroma nas morda na to vsaj opozori.
Če je to smiselno morda tudi za ostale uporabnike bi bilo priporočljivo. |
|
550 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
Opis poročila
V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.
Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno. |
|
494 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
488 | Normalno | SShop | Razvoj | Vedno | Predogled dokumentov | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo. |
|
487 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
486 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
Opis poročila
FS#481 - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.
Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!! |
|
485 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
484 | Normalno | SShop | Razvoj | Vedno | Izgled računa izdanega iz zbirnika | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.
Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.
Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre. |
|
483 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Plačan račun izdan iz zbirnikov | Zaprto | | |
Opis poročila
Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.
Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan. |
|
446 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opomba - opis pri produktih | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake FS#439 prav razumeli?
Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg:
- v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta".
- v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu.
- na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše?
Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg)
Kot smo že pisali v FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte" |
|
441 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | | |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
439 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Opombe za produkte | Zaprto | | |
Opis poročila
Pred kakim letom smo v FS#323 pisali o opombah pri artiklih.
Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.
Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno. |
|
414 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Način plačila | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.
Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.
Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"? |
|
390 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka izračuna 4 mestne decimalke | Zaprto | 3 | |
Opis poročila
Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.
Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)
|
|
314 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravilo, stornacija dobavnice | Zaprto | | |
Opis poročila
Stranka kupi artikel, kreiramo dobavnico, jo izpišemo in stranka si v tem primeru premisli:
- namesto enega komada bi imela naprimer 3 / pišemo novo dobavnico še za 2 kosa / delna rešitev, ker zdaj lahko izpišemo račun iz večih dobavnic, bi pa bilo verjetno enostavneje, da dobavnico ponovno odpremi in jo popravimo, dokler še ni izpisan račun?
- drug primer je težji, ko si stranka premisli in ne vzame tega artikla / kaj sedaj. Ne gre dobavnice stornirat, ne popraviti?
- vsak je zmotljiv, izberemo po pomoti napačen naslov, artikel, količino ali kaj podobnega, pa zopet dobavnica ni popravljiva, ne moremo je stornirati, skratka za inšpektorje je to takoj sumljiva zadeva, da hočemo nekaj prekriti, zaloga se podira, ni tako kot bi moralo biti.
Prav tako smo že omenjali tudi druge dokumente, ki jih prav tako me moremo popravljati niti takrat, ko jih še ne zaključimo.
To so napake, ki nas uporabnike ovirajo pri delu in tudi delno silijo v nepravilnosti ne po naši krivdi, saj ne moremo svoje znane napake zaradi programske napake izvesti na pravilen način. Tale BT SimpleShop je dobra zamisel, da lahko povemo svoje težave, le nekatere se predolgo zadržujejo na seznamu. Razumem, da vsako delo zahteva svoje znanje in čas, ampak saj veste, kot uporabniki bi tudi radi prihranili kaj časa in si olajšali delo, zato sporočamo te napake in pobude, da skupaj z vami naredimo dober program za vse.
ps.
o podobni zadevi glede stornacije je na BT bilo pisano že 13.1.2016, torej čakamo na popravek že skoraj leto dni. Se opravičujem, ampak prosim če nas lahko razumete, čeprav zadeva ne sodi v to rubriko.
|
|
296 | Normalno | SShop | Razvoj | Vedno | Iskanje kupcev pri Blagajna Znd | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Pri Blagajnah Znd je v primeru, ko imamo vnešenih več kupcev zamudno iskanje določenega kupca.
A obstaja možnost, da se uvede neka možnost hitrega iskanja kupcev. Preko spustnega seznama je zadeva zamudna, ker ne moremo sortirati kupcev po abecedi, ali kako drugače, pa jih zdaj pač iščeš in iščeš.
Torej v mislih imam neke vrste iskanja, da napišeš del naziva kupca, pa ti zreducira seznam, kot je to možno naprimer pri A4 računu, Torej lahko bi se dodal gumb "Iskanje stranke" kot pri A4 varianti. |
|
295 | Normalno | SShop | Razvoj | Vedno | Gumbi kategorije | Zaprto | | |
|
|
547 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ... | Zaprto | 1 | |
|
|
479 | Normalno | SShop | Vprašanje / Preverba | Včasih | Napačno številčenje računov pri odpiranju nove blagajne | Zaprto | | |
|
|
315 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Pregled računov, predračunov, ... | Zaprto | | |
|
|
478 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
|
|
53 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Opazke na v3.6.9.345 | Zaprto | 3 | |
|
|
51 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
|
|
481 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
|
|
477 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
|
|
440 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
|
|
413 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Zbirnik | Zaprto | | |
|
|
411 | Normalno | SShop | Vprašanje / Preverba | Vedno | Simple Shop BT | Zaprto | | |
|
|
339 | Normalno | SShop | Vprašanje / Preverba | Vedno | Izbira nove stranke oziroma vnašanje nove stranke | Zaprto | 2 | |
|
|
333 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa | Zaprto | | |
|
|
325 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravljanje naziva artikla na računu | Zaprto | 5 | |
|
|
323 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opomba - opis pri postavki | Zaprto | | |
|
|
321 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravek ponudbe - osveževanje | Zaprto | | |
|
|
318 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Vnašanje produktov | Zaprto | | |
|
|
317 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Vnašanje nove stranke | Zaprto | | |
|
|
306 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Kategorije produktov | Zaprto | | |
|
|
301 | Normalno | SShop | Razvoj | Vedno | Vnos artiklov v Blagajna ZnD | Zaprto | | |
|
|
300 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 | Zaprto | | |
|
|
299 | Normalno | SShop | Razvoj | Vedno | Kreiranje enega računa iz večih dobavnic | Zaprto | | |
|
|
298 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Izpis dodatnega besedila / A4 izpis - dodatno | Zaprto | 2 | |
|
|
297 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Sortiranje | Zaprto | | |
|